2024年石鼓區(qū)審計局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五,、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
七,、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1,、收支總表
2、收入總表
3,、支出總表
4,、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6,、財政撥款收支總表
7,、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12,、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13,、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16,、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18,、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21,、專項資金預(yù)算匯總表
22,、其他項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注:以上部門預(yù)算報表中,,空表表示本部門無相關(guān)收支情況
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
(一)職能職責(zé)。
1.主管全區(qū)審計工作,。負(fù)責(zé)對全區(qū)財政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財務(wù)收支的真實,、合法和效益進(jìn)行審計監(jiān)督,維護(hù)全區(qū)財政經(jīng)濟(jì)秩序,,提高財政資金使用效益,,促進(jìn)廉政建設(shè),,保障全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會健康發(fā)展。對審計,、專項審計調(diào)查和核查社會審計機(jī)構(gòu)相關(guān)審計報告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任,,并負(fù)有督促被審計單位整改的責(zé)任。
2.貫徹執(zhí)行國家關(guān)于審計工作的方針,、政策和法律法規(guī),,研究擬訂我區(qū)審計業(yè)務(wù)規(guī)章制度,并監(jiān)督執(zhí)行,。組織實施制定全區(qū)審計工作發(fā)展規(guī)劃和專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲嫻ぷ饕?guī)劃以及年度審計計劃,。對直接審計、調(diào)查和核查的事項依法進(jìn)行審計評價,,做出審計決定或提出審計建議,。
3.向區(qū)人民政府報告和向區(qū)人民政府有關(guān)部門通報審計情況。
4.向區(qū)人民政府提出年度區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結(jié)果報告,。受區(qū)人民政府委托向區(qū)人大常委會提出區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支情況的審計工作報告,、審計發(fā)現(xiàn)問題的糾正和處理結(jié)果報告。依法向社會公布審計結(jié)果,。
5.直接審計下列事項,,出具審計報告,在法定職權(quán)范圍內(nèi)做出審計決定或向有關(guān)主管機(jī)關(guān)提出處理處罰的建議:
(1)區(qū)本級財政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支,。
(2)鄉(xiāng)政府,、街道辦事處預(yù)算的執(zhí)行情況、決算和其他財政收支,。
(3)區(qū)直各部門,、事業(yè)單位及其下屬單位預(yù)算執(zhí)行情況、決算和其他財政收支,。
(4)區(qū)屬資本占控股或主導(dǎo)地位的企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn),、負(fù)債和損益情況。
(5)區(qū)人民政府部門管理的和其他單位受區(qū)人民政府委托管理的社會保障基金,、社會捐贈資金以及其他有關(guān)基金,、資金的財務(wù)收支。
(6)區(qū)人民政府投資和以區(qū)人民政府投資為主的建設(shè)項目的預(yù)算執(zhí)行情況和工程竣工決算,。
(7)區(qū)人民政府接收的國際組織和外國政府援助,、貸款項目以及贈款項目的財務(wù)收支。
(8)法律,、法規(guī)規(guī)定應(yīng)由區(qū)審計局審計的其他事項,。
6.負(fù)責(zé)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作,,按規(guī)定對區(qū)管黨政領(lǐng)導(dǎo)干部及依法屬于區(qū)審計局審計監(jiān)督對象的其他單位主要負(fù)責(zé)人實施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,,協(xié)調(diào)各成員單位運用經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計成果,。指導(dǎo)全區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作。
7.組織實施對國家財經(jīng)法律,、法規(guī),、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況,、財政預(yù)算管理或國有資產(chǎn)管理使用等與國家財政收支有關(guān)的特定事項進(jìn)行專項審計調(diào)查,。
8.負(fù)責(zé)審計署、省審計廳,、市審計局授權(quán)的審計項目和專項審計調(diào)查項目的組織實施,。
9.依法檢查審計決定執(zhí)行情況,督促糾正和處理審計發(fā)現(xiàn)的問題,,依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復(fù)議,、行政訴訟或區(qū)人民政府裁決中的有關(guān)事項。協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件,。
10.指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計工作,,核查社會審計機(jī)構(gòu)對依法屬于審計監(jiān)督對象的單位出具的相關(guān)審計報告。
11.指導(dǎo)和推廣信息技術(shù)在全區(qū)審計系統(tǒng)的應(yīng)用,,組織全區(qū)審計機(jī)關(guān)實施管理系統(tǒng)和現(xiàn)場審計系統(tǒng)的建設(shè),。組織審計專業(yè)培訓(xùn)。
12.承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項,。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。
根據(jù)編辦核定,我局內(nèi)設(shè)股室4個,,所屬事業(yè)單位1個,,全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)處室分別是辦公室,、審計查征室,、固定資產(chǎn)投資審計室、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計室,。
所屬事業(yè)單位是石鼓區(qū)審計服務(wù)中心,。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門只有本級,,沒有其他預(yù)算單位,,因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三,、部門收支總體情況
2024年部門預(yù)算即本部門本級預(yù)算,。本部門2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,,所以公開的附件16、17,、18,、19、20表均為空,。
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算,、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,,以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算135.28萬元,,其中,,一般公共預(yù)算撥款135.28萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,,納入專戶管理的非稅收入0萬元,上年結(jié)余資金0萬元,。收入較去年減少39.28萬元,,下降22.5%,主要是人員調(diào)離,、退休使我單位人員經(jīng)費中工資及社保費用,、公用經(jīng)費均有所減少。
(二)支出預(yù)算:2024年本部門支出預(yù)算135.28萬元,,其中,,一般公共服務(wù)支出79.18萬元,公共安全支出0萬元,,教育支出0萬元,,科學(xué)技術(shù)支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出22.55萬元,,衛(wèi)生健康支出6.86萬元,,住房保障支出9.07萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出17.62萬元,。支出較去年減少39.28萬元,,下降22.5%,主要是人員調(diào)離,、退休使我單位人員經(jīng)費中工資及社保費用,、公用經(jīng)費支出均有所減少。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算135.28萬元,,其中一般公共服務(wù)支出79.18萬元,,占58.53 %;公共安全支出0萬元,,占0 %;教育支出0萬元,,占0%,;科學(xué)技術(shù)支出0萬元,占0 %,;社會保障和就業(yè)支出22.55萬元,,占16.67%;衛(wèi)生健康支出6.86萬元,,占5.07 %,;住房保障支出9.07萬元,占6.7 %,;城鄉(xiāng)社區(qū)支出17.62萬元,,占13.03 %。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)135.28萬元,,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、水電費,、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費,。
(二)項目支出:2024年本部門項目支出預(yù)算0萬元。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2024年本部門無政府性基金安排的支出,。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:2024年本部門機(jī)關(guān)本級的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費19.08萬元,,比上年預(yù)算減少2.93萬元,,下降13.31%,主要是本部門貫徹落實黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣“過緊日子”要求,。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算:2024年本部門機(jī)關(guān)本級“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.08萬元,,其中,公務(wù)接待費0.08萬元,,公務(wù)用車購置及運行費0萬元,,因公出國(境)費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較上年度減少,,下降50%,,主要是牢固樹立過“緊日子”的思想,,大力壓縮三公經(jīng)費。
(三)一般性支出情況:2024 年本單位會議費0萬元,;培訓(xùn)費預(yù)算0.4萬元,,擬開展1 次培訓(xùn),人數(shù)4人,,內(nèi)容為審計相關(guān)法律法規(guī),、大數(shù)據(jù)審計知識培訓(xùn)等。沒有舉辦節(jié)慶,、晚會,、論壇、賽事等活動,。
(四)政府采購情況:2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元,;工程類采購預(yù)算0萬元,;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2023年12月底,,本部門共有公務(wù)用車0輛,,單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛,,新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理,。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為135.28萬元,其中,,基本支出135.28萬元,,項目支出0萬元,具體績效目標(biāo)詳見報表,。
七,、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,,包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。
2、“三公”經(jīng)費:納入?。ㄊ?/span>/縣)財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費,。其中,,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),,以及燃料費、維修費,、保險費等支出,;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等等支出,。
第二部分 2024年部門預(yù)算表