一,、部門基本概況
(一)職能職責
石鼓區(qū)信訪局貫徹落實黨中央關(guān)于信訪工作的方針政策和決策部署,,全面貫徹落實省委,、市委,、區(qū)委關(guān)于信訪工作的部署要求,在履行職責過程中堅持和加強黨對信訪工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導,。石鼓區(qū)信訪局主要職責是:
(一)負責中央和省頒發(fā)的各項信訪工作法律,、法規(guī)及規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行,,并根據(jù)我區(qū)實際情況制定實施意見,。
(二)負責處理國內(nèi)群眾、境外人士,、法人及其他組織通過信訪渠道給區(qū)委,、區(qū)政府及領(lǐng)導同志的來信、來電,、來訪和網(wǎng)上投訴,;負責做好區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導同志接待上訪群眾的組織服務(wù)工作,。
(三)承辦中央和國家機關(guān),、省委和省政府、市委和市政府,、區(qū)委和區(qū)政府交辦的信訪事項,,督促檢查領(lǐng)導同志批示件的落實情況;向鎮(zhèn),、街道和區(qū)直部門交辦信訪事項,,督促檢查處理落實情況。
(四)綜合反映群眾信訪中的重要情況和帶政策性,、傾向性,、苗頭性問題,研究,、統(tǒng)計,、分析信訪情況,及時向區(qū)委,、區(qū)政府提出完善政策和改進工作的建議,。
(五)協(xié)同有關(guān)部門處理跨地區(qū),、跨部門的重大信訪問題;協(xié)調(diào)處理群眾來區(qū)到市赴省進京上訪和異常,、突發(fā)性信訪事項,;協(xié)調(diào)指導全區(qū)各級黨政機關(guān)的信訪工作。
(六)承擔區(qū)信訪工作聯(lián)席會議的日常工作,,督促落實聯(lián)席會議決定的事項,;承擔區(qū)人民政府信訪事項復查復核辦公室的日常工作,負責區(qū)人民政府信訪事項的復查復核工作,。
(七)開展信訪工作宣傳和理論研討,,總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗,提出改進和加強信訪工作的意見,;對全區(qū)各級黨政單位的信訪工作進行指導,、督促、協(xié)調(diào),、檢查,、考核。
(八)負責全區(qū)網(wǎng)上投訴處理工作,;指導全區(qū)信訪信息系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用,,指導信訪部門辦公自動化建設(shè)。
(九)掌握全區(qū)信訪工作隊伍建設(shè)情況,,提出加強信訪隊伍建設(shè)措施,;對信訪工作中失職、瀆職行為提出處理建議,;組織信訪干部培訓,。
(十)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項,。
(二)機構(gòu)設(shè)置,。
石鼓區(qū)信訪局行政編制3名。設(shè)局長1名,,副局長2名,。局所屬設(shè)二級機構(gòu)區(qū)人民來訪接待中心,編制10名,。
二,、部門預算單位構(gòu)成
本部門預算為匯總預算,納入編制范圍的預算單位包括:區(qū)信訪局設(shè)辦公室,、復查復核督查股,、接訪辦信股三個內(nèi)設(shè)股室,局所屬二級機構(gòu)區(qū)人民來訪接待中心,。
石鼓區(qū)信訪局單位部門只有本級,,沒有其他預算單位,,因此本部門預算僅含本級預算。
三,、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算,、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,,以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算73.97萬元,,其中,,一般公共預算撥款73.97萬元,政府性基金預算撥款0萬元,,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少32.41萬元,,主要是今年同比去年減少項目支出預算,。
(二)支出預算:2022年本部門支出預算73.97萬元,其中,,一般公共服務(wù)支出61.97萬元,,公共安全支出0萬元,教育支出0萬元,,科學技術(shù)支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出7.48萬元,,衛(wèi)生健康支出3.23萬元,,住房保障支出4.84萬元。支出較去年增加(減少)32.41萬元,,主要是因為今年本單位無項目經(jīng)費,,同比去年2021年今年本單位與去年支出預算基本持平。
四,、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算73.97萬元,,其中,一般公共服務(wù)支出61.97萬元,,占100%,;公共安全支出0萬元,占0%,。2022年一般公共預算撥款收入73.97萬元,。
(一)基本支出:2022年本部門基本支出預算數(shù)73.97萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,,包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、水電費,、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2022年本部門項目支出預算0萬元,,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費,、基本建設(shè)支出等,。
五、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出,。
六,、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費:2022年本部門機關(guān)本級運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款12萬元,同口徑比2021年比上年預算增加2.4萬元,,上漲20%,,主要是有新進人員增加公用經(jīng)費。
(二)“三公”經(jīng)費預算:2022年本單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0.5萬元,,其中,,公務(wù)接待費0.5萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,,公務(wù)用車購置費0萬元,,公務(wù)用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元,。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年持平,。
(三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預算0.4萬元,擬召開新《信訪條例》會議,,人數(shù)40人,,內(nèi)容為信訪條例宣講、學習,;培訓費預算0.4萬元,,擬開展信《信訪條例》培訓,人數(shù)40人,,內(nèi)容為新信訪條例培訓與實施,。
(四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預算總額萬元,其中,,貨物類采購預算0萬元,;工程類采購預算0萬元;服務(wù)類采購預算0萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,,本部門共有公務(wù)用車0輛,,其中,機要通信用車0輛,,應(yīng)急保障用車0輛,,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,,其中,機要通信用車0輛,,應(yīng)急保障用車0輛,,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理,。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為73.97萬元,其中,,基本支出73.97萬元,,項目支出0萬元,具體績效目標詳見報表,。
七,、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,,包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2,、“三公”經(jīng)費:納入?。ㄊ?縣)財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費,。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),,以及燃料費、維修費,、保險費等支出,;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等等支出,。