目錄
第一部分 部門概況
一,、部門職責(zé)
二,、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九,、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十,、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二,、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三,、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
一、 部門職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針,、政策和國家法律、法規(guī),、規(guī)章以及區(qū)委,、區(qū)政府的決定、命令和指示,。
(二)組織實施人民街道的經(jīng)濟和社會發(fā)展,。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社會性、地區(qū)性,、公益性,、群眾性工作,完成區(qū)委,、區(qū)政府部署的各項任務(wù),。
(三)負(fù)責(zé)管理好各職能部門,充分發(fā)揮他們的職能作用,,保證各項行政工作的正常開展,。
(四)負(fù)責(zé)保護公有財產(chǎn)不受侵占,維護社會秩序,,保障公民的人身權(quán)利和合法權(quán)益,。
(五)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的社區(qū)城市管理工作。
(六)會同衛(wèi)健部門做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動人口的管理,,做好防災(zāi)減災(zāi),、優(yōu)撫安置、撫貧救助等社會救助工作,。
(七)協(xié)助武裝部門做好人民街道轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作,。
(八)負(fù)責(zé)在人民街道開展普法教育工作,做好民事調(diào)解,,開展法律咨詢,、服務(wù)等工作,維護居民的合法權(quán)益,,搞好轄區(qū)內(nèi)社會管理綜合治理工作,。
(九)負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作,維護轄區(qū)的良好秩序,,維護社區(qū)穩(wěn)定,。加強民主法制宣傳教育和社會治安綜合治理,做好信訪工作,。
(十)負(fù)責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的規(guī)劃,,促進經(jīng)濟發(fā)展,做推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,。
(十一)配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的搶險救災(zāi),、安全生產(chǎn)、市場監(jiān)督,、環(huán)境保護文明創(chuàng)建等工作,。
(十二)承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項,。
二,、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。石鼓區(qū)人民街道辦事處內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:1個行政單位,,3個二級事業(yè)單位,、4個黨政機構(gòu)。行政單位具體為街道本級,;3個二級事業(yè)單位具體為綜合行政執(zhí)法大隊,、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心(文化綜合服務(wù)站、退役軍人服務(wù)站),、政務(wù)服務(wù)中心,;內(nèi)設(shè)4個黨政機構(gòu)具體為黨政綜合辦公室(基層黨建工作辦公室)、經(jīng)濟發(fā)展辦公室,、社會事務(wù)辦公室,、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室(社會治安綜合治理和應(yīng)急管理管理辦公室)。
(二)決算單位構(gòu)成,。石鼓區(qū)人民街道辦事處2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:1,、行政單位具體為街道本級; 2,、綜合行政執(zhí)法大隊,; 3、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心(文化綜合服務(wù)站,、退役軍人服務(wù)站),; 4、政務(wù)服務(wù)中心。
表格詳見附件
一,、收入支出決算總體情況說明
2022年度收,、支總計1954.23萬元。與上年相比,,增加201.29萬元,,增長201.29%,主要是因為人員及各項工作的調(diào)整,。
二,、收入決算情況說明
2022年度收入合計1954.23萬元,其中:財政撥款收入1524.11萬元,,占77.99%,;上級補助收入0萬元,占0%,;事業(yè)收入0萬元,,占0%;經(jīng)營收入0萬元,,占0%,;附屬單位上繳收入0萬元,占0%,;其他收入430.13萬元,,占22.01%。
三,、支出決算情況說明
2022年度支出合計1954.23萬元,,其中:基本支出1954.23萬元,占100%,;項目支出0萬元,,占0%;上繳上級支出0萬元,,占0%,;經(jīng)營支出0萬元,占0%,;對附屬單位補助支出0萬元,,占0%。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收,、支總計1524.11萬元,與上年相比,,增加90.56萬元,增長6.32%,,主要是因為人員及各項工作的調(diào)整,。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1514.11萬元,,占本年支出合計的77.48%,,與上年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加90.56萬元,,增長6.36%,,主要是因為人員及各項工作的調(diào)整。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1514.11萬元,,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出834.01萬元,占55.08%,;公共安全(類)支出4.03萬元,,占0.27%;文化旅游體育與傳媒(類)支出11.23萬元,占0.74%,;社會保障和就業(yè)(類)支出406.77萬元,,占26.87%;衛(wèi)生健康(類)支出72.99萬元,,占4.82%,;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出134.8萬元,占8.9%,;住房保障(類)支出50.29萬元,,占3.32%。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為708.95萬元,,支出決算數(shù)為1514.11萬元,,完成年初預(yù)算的213.57%,其中:
1,、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項)
年初預(yù)算為344.97萬元,,支出決算為776.57萬元,完成年初預(yù)算的225.11%,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:街道人員調(diào)整及各項工作的需要,。
2、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)
年初預(yù)算為22.8萬元,,支出決算為15.72萬元,,完成年初預(yù)算的68.95%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:街道人員調(diào)整及各項工作的需要,。
3,、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為4萬元,,因年初預(yù)算為0,,無法計算百分比,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:街道人員調(diào)整及各項工作的需要。
4,、一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)
年初預(yù)算為0萬元,,支出決算為23.17萬元,因年初預(yù)算為0,,無法計算百分比,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:街道人員調(diào)整及各項工作的需要。
5,、一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)其他商貿(mào)事務(wù)支出(項)
年初預(yù)算為0萬元,,支出決算為1萬元,因年初預(yù)算為0,,無法計算百分比,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:街道人員調(diào)整及各項工作的需要。
6,、一般公共服務(wù)支出(類)群眾團體事務(wù)(款)行政運行(項)
年初預(yù)算為0萬元,,支出決算為0.55萬元,因年初預(yù)算為0,,無法計算百分比,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:街道人員調(diào)整及各項工作的需要。
7,、一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項)
年初預(yù)算為0萬元,,支出決算為13萬元,因年初預(yù)算為0,,無法計算百分比,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:街道人員調(diào)整及各項工作的需要。
8,、公共安全支出(類)司法(款)一般行政管理事務(wù)(項)
年初預(yù)算為0萬元,,支出決算為0.03萬元,因年初預(yù)算為0,,無法計算百分比,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:街道人員調(diào)整及各項工作的需要。
9,、公共安全支出(類)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項)
年初預(yù)算為0萬元,,支出決算為4萬元,因年初預(yù)算為0,,無法計算百分比,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:街道人員調(diào)整及各項工作的需要。
10,、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)行政運行(項)
年初預(yù)算為0萬元,,支出決算為0.75萬元,,因年初預(yù)算為0,無法計算百分比,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:街道人員調(diào)整及各項工作的需要,。
11、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化(項)
年初預(yù)算為0萬元,,支出決算為0.75萬元,,因年初預(yù)算為0,無法計算百分比,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:街道人員調(diào)整及各項工作的需要,。
12、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為9.73萬元,因年初預(yù)算為0,,無法計算百分比,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:街道人員調(diào)整及各項工作的需要。
13,、社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出(項)
年初預(yù)算為0萬元,,支出決算為17萬元,因年初預(yù)算為0,,無法計算百分比,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:街道人員調(diào)整及各項工作的需要。
14,、社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理(項)
年初預(yù)算為249.5萬元,,支出決算為339.9萬元,完成年初預(yù)算的136.23%,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:街道基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理相關(guān)工作的需要,。
15、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)
年初預(yù)算為35.61萬元,,支出決算為49.87萬元,,完成年初預(yù)算的140.04%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:基本養(yǎng)老保險相關(guān)工作的需要,。
16,、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.27萬元,,因年初預(yù)算為0,,無法計算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:街道人員調(diào)整及各項工作的需要,。
17,、衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(wù)(款)其他計劃生育事務(wù)支出(項)
年初預(yù)算為0萬元,,支出決算為2.48萬元,因年初預(yù)算為0,,無法計算百分比,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:街道人員調(diào)整及各項工作的需要。
18,、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)
年初預(yù)算為19.36萬元,,支出決算為32.46萬元,成年初預(yù)算的167.67%,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:街道人員調(diào)整及各項工作的需要,。
19、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項)
年初預(yù)算為0萬元,,支出決算為35.72萬元,,因年初預(yù)算為0,無法計算百分比,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:街道人員調(diào)整及各項工作的需要,。
20、衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)(項)
年初預(yù)算為0萬元,,支出決算為2.06萬元,,因年初預(yù)算為0,無法計算百分比,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:街道人員調(diào)整及各項工作的需要,。
21、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法(項)
年初預(yù)算為0萬元,,支出決算為70.98萬元,,因年初預(yù)算為0,無法計算百分比,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:街道人員調(diào)整及各項工作的需要,。
22、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項)
年初預(yù)算為0萬元,,支出決算為3.15萬元,,因年初預(yù)算為0,無法計算百分比,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:街道人員調(diào)整及各項工作的需要,。
23、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項)
年初預(yù)算為10萬元,,支出決算為60.67萬元,,成年初預(yù)算的606.7%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生工作的需要,。
24,、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(項)
年初預(yù)算為0萬元,,支出決算為8.34萬元,因年初預(yù)算為0,,無法計算百分比,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:保障性安居工程工作的需要。
25,、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)
年初預(yù)算為26.71萬元,,支出決算為41.95萬元,成年初預(yù)算的157.06%,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:街道人員調(diào)整及各項工作的需要,。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1514.11萬元,,其中:
人員經(jīng)費1250.68萬元,,占基本支出的82.6%,主要包括基本工資、津貼補貼,、獎金,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金,、生活補助、代繳社會保險費,。
公用經(jīng)費263.43萬元,,占基本支出的17.4%,主要包括辦公費,、印刷費,、水費、電費,、會議費,、培訓(xùn)費、專用材料費,、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、其他交通費用,。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算為2.4萬元,,支出決算為2.4萬元,,完成預(yù)算的100%,,其中:
因公出國(境)費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,,因預(yù)算數(shù)為0,,無法計算百分比。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,,因公出國(境)費支出與上年持平。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為2.4萬元,,支出決算為2.4萬元,,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,,與上年相比減少0.1萬元,,減少4%,減少的主要原因是貫徹落實中央規(guī)定,,厲行節(jié)儉,。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0元,,因預(yù)算數(shù)為0,,無法計算百分比。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,,因公出國(境)費支出與上年持平。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元,,支出決算為0萬元,,因預(yù)算為0,無法計算百分比,,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,因公出國(境)費支出與上年持平,。
(二)“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算中,,公務(wù)接待費支出決算2.4萬元,占100%,,因公出國(境)費支出決算0萬元,,占“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算比例因“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算為0,無法計算百分比,;公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,,占“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算比例因“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算為0,無法計算百分比,其中:
1,、因公出國(境)費支出決算為0萬元,,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次,,我部門2022年度無因公出國(境)費支出,。
2、公務(wù)接待費支出決算為2.4萬元,,全年共接待來訪團組24個,、來賓140人次,主要是各項事務(wù)發(fā)生的接待支出,。
3,、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購置費0萬元,,單位本級更新公務(wù)用車0輛,。公務(wù)用車運行維護費0萬元,截止2022年12月31日,,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入10萬元,;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,;支出10萬元,其中基本支出10萬元,,項目支出0萬元,;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下:
1,、其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于體育事業(yè)的彩票公益金支出(項)
年初預(yù)算為0萬元,,支出決算為10萬元,因年初預(yù)算為0,,無法計算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:體育事業(yè)彩票公益金相關(guān)工作的需要,。
九,、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出263.43萬元,比上年決算數(shù)減少62.58 萬元,,降低19.2%,。主要原因是:人員及相關(guān)項目的調(diào)整。
十,、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0萬元,,我單位2022年度無會議費支出;開支培訓(xùn)費1萬元,,用于參加事業(yè)單位人員每年網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn),,人數(shù)22人,,內(nèi)容為事業(yè)單位人員業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí);舉辦0場節(jié)慶,、晚會,、論壇、賽事活動,,開支0萬元,,我單位無活動支出。
十一,、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元,,其中:政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的比例因政府采購支出總額為0,,無法計算百分比,,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的比例因政府采購支出總額為0,,無法計算百分比,。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的比例因貨物支出金額總額為0,無法計算百分比,,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的比例因工程支出總額為0,,無法計算百分比,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的比例因服務(wù)支出總額為0,,無法計算百分比,。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,,本單位共有車輛0輛,,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,,機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,無其他用車,;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
(一)部門整體支出績效情況
我單位建立健全部門預(yù)算管理制度,,在工作中全面貫徹貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家地方法規(guī),,落實城區(qū)黨委政府各項指示和決定,抓好轄區(qū)創(chuàng)建全國文明城市,、鞏固全國衛(wèi)生城市,、社會治安綜合治理、計生衛(wèi)生等社會性群眾性工作,,堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),,堅持新發(fā)展理念,強化財政收支管理,,牢固樹立過“緊日子”思想,,推進厲行節(jié)約,壓縮一般性支出,。
1,、預(yù)算編制情況。嚴(yán)格按照《中華人民共和國預(yù)算法》和相關(guān)法律法規(guī)要求,,根據(jù)區(qū)財政局的部署要求,,按照保工資、保運轉(zhuǎn),、保民生的支出順序安排預(yù)算,,財政資金實行統(tǒng)一編制,統(tǒng)一管理,,人員經(jīng)費和公用經(jīng)費嚴(yán)格執(zhí)行定額定員標(biāo)準(zhǔn),,各項支出真實全面反映。
2,、執(zhí)行管理情況,。街道在預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格執(zhí)行街道財務(wù)管理相關(guān)規(guī)定,樹立過緊日子的思想,,嚴(yán)控“三公經(jīng)費”及工作經(jīng)費類等一般性支出,,提高財政資金使用效益。
3,、決算編制情況,。街道按實際收入支出情況編制決算報表,做到賬證,、賬表、賬實相符,。
(二)存在的問題及原因分析
一是績效評價還處在起步實施階段,,財務(wù)人員對績效評價的理解和掌握還有一個過程,對績效評價結(jié)果的運用不夠充分。二是部分單位人員還存在重建設(shè)輕績效的思想,,對績效評價的重要性認(rèn)識還有待加強,。
一、財政事務(wù):反映財政部門用于預(yù)算改革,、財政國庫集中收付業(yè)務(wù),、財政監(jiān)察、信息化建設(shè)等財政事務(wù)方面的支出,。
二,、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,,包括人員支出和公用支出,。
三、項目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出,。
四,、“三公”經(jīng)費:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出,。
五,、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。