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石鼓區(qū)教育局2019年決算公開說明

來源: 石鼓區(qū)教育局 ???? 發(fā)布時間:2020-08-03 16:49 ????


2019年石鼓區(qū)教育局部門決算

第一部分石鼓區(qū)教育局部門概況

1,、部門職責

2,、機構設置

第二部分 部門決算表

1部門收支決算總表

2部門收入決算表

3部門支出決算表

4,、財政撥款收支決算總表

5,、一般公共預算財政撥款支出決算表

6,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算表

8,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

1,、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3,、支出決算情況說明

4,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7,、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9,、預算績效情況說明

10,、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件



第一部分石鼓區(qū)教育局部門概況

 

一、部門職責

(一)貫徹落實國家教育工作的方針,、政策和法律,、法規(guī)、規(guī)章,,落實省委,、省政府、市委,、市政府有關教育工作政策要求,結合本區(qū)制定具體實施辦法和管理制度,,并監(jiān)督實施,。

(二)擬定全區(qū)教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃及教育發(fā)展的重點,、結構,、速度和步驟,指導并協(xié)調(diào)實施,。

(三)管理全區(qū)的基礎教育,、職業(yè)技術教育、成人教育,、幼兒教育,、特殊教育、民辦教育及繼續(xù)教育等工作,;負責全區(qū)社會力量辦小學,、幼兒園、培訓機構的審批和管理工作。

(四)協(xié)調(diào)全區(qū)少數(shù)民族教育工作,,協(xié)調(diào)對少數(shù)民族地區(qū)和貧困地區(qū)的教育援助,。

(五)負責推進義務教育均衡發(fā)展和促進教育公平,指導義務教育,、幼兒教育工作,,全面實施素質(zhì)教育。

(六)統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費,。會同有關部門擬訂教育經(jīng)費預算,、經(jīng)費籌措、教育撥款,、教育基建投資的政策并組織實施,,完善教育經(jīng)費管理制度。檢查監(jiān)督全區(qū)教育經(jīng)費的投入和使用情況,。負責管理區(qū)本級的教育經(jīng)費及國外政府和組織以及香港,、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)對本區(qū)的教育援助和教育貸款。監(jiān)管教育系統(tǒng)國有資產(chǎn),。指導,、管理全區(qū)資助經(jīng)濟困難學生工作。

(七)主管全區(qū)教師工作,。組織指導中小學教師的資格認定,、注冊、招聘錄用,、職務評聘,、培養(yǎng)培訓、調(diào)配交流,、檔案管理和考核獎懲等工作,。制定全區(qū)師資建設發(fā)展規(guī)劃、教職工管理制度和培訓計劃,,并組織實施,。

(八)規(guī)劃和指導全區(qū)學校全面實施素質(zhì)教育及教改教研工作;規(guī)劃并指導全區(qū)學校的思想政治工作,、德育工作,、體育衛(wèi)生與藝術教育及國防教育等工作。

(九)統(tǒng)籌管理全區(qū)義務教育學校的招生工作和高等教育的自學考試工作,。

(十)協(xié)調(diào)指導師范類大中專畢業(yè)生就業(yè)工作,。

(十一)負責全區(qū)教育技術裝備和圖書建設工作。

(十二)負責全區(qū)教育基本信息的統(tǒng)計,、分析和發(fā)布,。

(十三)組織指導全區(qū)教育行政執(zhí)法工作和全區(qū)教育系統(tǒng)內(nèi)部審計等工作,。

(十四)統(tǒng)籌全區(qū)教育信息化建設與應用工作。

(十五)組織,、指導全區(qū)教育督導工作,。

(十六)統(tǒng)籌管理全區(qū)語言文字工作。擬定全區(qū)語言文字規(guī)劃并組織實施,。指導推廣普通話和規(guī)范字及普通話師資培訓工作,。

(十七)負責職責范圍內(nèi)對本行業(yè)、領域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理的職責,。

(十八)完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務

二,、機構設置及決算單位構成

(一)內(nèi)設機構設置,。石鼓區(qū)教育局單位內(nèi)設機構包括:本部門由1個行政單位、4個二級機構及10個內(nèi)設股室組成,。行政單位具體為局本級,;二級機構具體為業(yè)余體校、學生資助中心,、勤工儉學站,、教研室;內(nèi)設科室具體為教育督導室(區(qū)委教育工作領導小組秘書股),、辦公室(政策法規(guī)股),、人事師訓股(語言文字工作辦公室)、基礎教育股,、民辦教育股(行政審批股),、職教成教股、體衛(wèi)藝股,、計劃財務股,、審計股(教育陽光政務中心)、綜治校車股共10個股室,。本單位在職人員51,退休34人。

(二)決算單位構成,。石鼓區(qū)教育局2019年部門決算匯總公開單位構成包括:石鼓區(qū)教育局本級以及學生資助中心,、勤工儉學站、教研室,、業(yè)余體校直屬事業(yè)單位,。

第二部分2019年部門決算表

2019部門決算表(見附表)


第三部分2019年年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收,、支總計8420.01萬元,。無法與2018年相比,,主要是因為2018年部門決算財政批復數(shù)為教育系統(tǒng)總數(shù);2019年原教育文化體育局因機構改革,,變更為教育局,。文化和體育相關職能劃出,同時調(diào)整財政預算級次,,區(qū)屬學校變更為區(qū)一級預算單位,,實行國庫集中支付,教育局2019年部門決算數(shù)僅為局機關相關數(shù),。


二,、收入決算情況說明

本年收入合計8241.15萬元,其中:財政撥款收入8241.15萬元,,占100%,;上級補助收入0萬元,占0%,;事業(yè)收入0萬元,,占0%;經(jīng)營收入0萬元,,占0%,;附屬單位上繳收入0萬元,占0%,;其他收入0萬元,,占0%。



三,、支出決算情況說明

本年支出合計8302.22萬元,,其中:基本支出6868.5萬元,占82.73%,;項目支出1433.72萬元,,占17.27%;上繳上級支出0萬元,,占0%,;經(jīng)營支出0萬元,占0%,;對附屬單位補助支出0萬元,,占0%。



四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收,、支總計8351.19萬元,無法與2018年相比,,主要是因為2018年部門決算財政批復數(shù)為教育系統(tǒng)總數(shù),。2019年原教育文化體育局因機構改革,,變更為教育局。文化和體育相關職能劃出,,同時調(diào)整財政預算級次,,區(qū)屬學校變更為區(qū)一級預算單位,實行國庫集中支付,,教育局2019年部門決算數(shù)僅為局機關相關數(shù),。


五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出8263.22萬元,,占本年支出合計的99.53%,,無法與2018年相比,主要是因為2018年部門決算財政批復數(shù)為教育系統(tǒng)總數(shù),。2019年原教育文化體育局因機構改革,,變更為教育局。文化和體育相關職能劃出,,同時調(diào)整財政預算級次,,區(qū)屬學校變更為區(qū)一級預算單位,實行國庫期中支付,,教育局2019年部門決算數(shù)僅為局機關相關數(shù),。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出8263.22萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出28.31萬元,,占0.34%,;教育(類)支出7901.8萬元,占95.63%;科學技術支出7.8萬元,,占0.09%,;文化旅游體育與傳媒支出15.98萬元,占0.19%,;社會保障和就業(yè)支出66.99萬元,,占0.82%;衛(wèi)生健康支出129.29萬元,,占1.56%,;農(nóng)林水支出66萬元,占0.8%,;住房保障支出44.05萬元,,占0.53%;災害防治及應急管理支出3萬元,,占0.04%。



(三)財政撥款支出決算具體情況

   2019年度財政撥款支出年初預算數(shù)為4589.01萬元,,支出決算數(shù)為8263.22萬元,,完成年初預算的180.07%,。

1、(1)一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務   (款)行政運行(項),。

年初預算為0萬元,,支出決算為17.31萬元,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是2019年原教育文化體育局因機構改革,,變更為教育局,。文化和體育相關職能劃出,同時調(diào)整財政預算級次,,區(qū)屬學校變更為區(qū)一級預算單位,,預決算進行了調(diào)整 。

 1,、(2)一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項),。

年初預算為0萬元,支出決算為11萬元,,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是2019年原教育文化體育局因機構改革,,變更為教育局。文化和體育相關職能劃出,,同時調(diào)整財政預算級次,,區(qū)屬學校變更為區(qū)一級預算單位,預決算進行了調(diào)整 ,。

 2,、(1)教育支出(類)教育管理事務  (款)行政運行(項)。

 年初預算為478.83萬元,,支出決算為619.12萬元,,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是2019年原教育文化體育局因機構改革,變更為教育局,。文化和體育相關職能劃出,,同時調(diào)整財政預算級次,區(qū)屬學校變更為區(qū)一級預算單位,,預決算進行了調(diào)整 ,。 

 2、(2)教育支出(類)教育管理事務 (款)其他教育管理事務支出(項),。

 年初預算為0萬元,,支出決算為196.37萬元,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是2019年原教育文化體育局因機構改革,,變更為教育局,。文化和體育相關職能劃出,同時調(diào)整財政預算級次,,區(qū)屬學校變更為區(qū)一級預算單位,,預決算進行了調(diào)整 ,。

 2、(3)教育支出(類)普通教育(款)學前教育(項),。

 年初預算為0萬元,,支出決算為581.24萬元,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是2019年原教育文化體育局因機構改革,,變更為教育局,。文化和體育相關職能劃出,同時調(diào)整財政預算級次,,區(qū)屬學校變更為區(qū)一級預算單位,,預決算進行了調(diào)整 。

2,、(4)教育支出(類)普通教育(款)小學教育(項),。

 年初預算為0萬元,支出決算為570萬元,,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是2019年原教育文化體育局因機構改革,,變更為教育局。文化和體育相關職能劃出,,同時調(diào)整財政預算級次,,區(qū)屬學校變更為區(qū)一級預算單位,預決算進行了調(diào)整 ,。

2,、(5)教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項)。

 年初預算為0萬元,,支出決算為310.37萬元,,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是2019年原教育文化體育局因機構改革,變更為教育局,。文化和體育相關職能劃出,,同時調(diào)整財政預算級次,區(qū)屬學校變更為區(qū)一級預算單位,,預決算進行了調(diào)整 ,。

2、(6)教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項),。

 年初預算為3631.9萬元,,支出決算為2853.36萬元,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是2019年原教育文化體育局因機構改革,,變更為教育局,。文化和體育相關職能劃出,同時調(diào)整財政預算級次,區(qū)屬學校變更為區(qū)一級預算單位,,預決算進行了調(diào)整 ,。

  2、(7)教育支出(類)職業(yè)教育(款)中專教育(項),。

 年初預算為0萬元,支出決算為751.62萬元,,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是2019年原教育文化體育局因機構改革,,變更為教育局。文化和體育相關職能劃出,,同時調(diào)整財政預算級次,,區(qū)屬學校變更為區(qū)一級預算單位,預決算進行了調(diào)整 ,。

  2,、(8)教育支出(類)職業(yè)教育(款)其他職業(yè)教育支出(項)。

 年初預算為0萬元,,支出決算為498.86萬元,,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是2019年原教育文化體育局因機構改革,變更為教育局,。文化和體育相關職能劃出,,同時調(diào)整財政預算級次,區(qū)屬學校變更為區(qū)一級預算單位,,預決算進行了調(diào)整 ,。

  2、教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項),。

 年初預算為26萬元,,支出決算為1216.05萬元,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是2019年原教育文化體育局因機構改革,,變更為教育局,。文化和體育相關職能劃出,同時調(diào)整財政預算級次,,區(qū)屬學校變更為區(qū)一級預算單位,,預決算進行了調(diào)整 。

  2,、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項),。

 年初預算為299萬元,支出決算為304.8萬元,,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是2019年原教育文化體育局因機構改革,,變更為教育局。文化和體育相關職能劃出,同時調(diào)整財政預算級次,,區(qū)屬學校變更為區(qū)一級預算單位,,預決算進行了調(diào)整 。

  3,、科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)行政運行(項),。

 年初預算為0萬元,支出決算為7.8萬元,,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是2019年原教育文化體育局因機構改革,,變更為教育局。文化和體育相關職能劃出,,同時調(diào)整財政預算級次,,區(qū)屬學校變更為區(qū)一級預算單位,預決算進行了調(diào)整 ,。

  4,、文化旅游體育與傳媒支出(類)體育(款)行政運行(項)。

 年初預算為0萬元,,支出決算為15.98萬元,,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是2019年原教育文化體育局因機構改革,變更為教育局,。文化和體育相關職能劃出,,同時調(diào)整財政預算級次,區(qū)屬學校變更為區(qū)一級預算單位,,預決算進行了調(diào)整 ,。

5、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項),。

年初預算為77.29萬元,,支出決算為66.99萬元,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是2019年原教育文化體育局因機構改革,,變更為教育局,。文化和體育相關職能劃出,同時調(diào)整財政預算級次,,區(qū)屬學校變更為區(qū)一級預算單位,,預決算進行了調(diào)整 。

6,、衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項),。

年初預算為0萬元,支出決算為19.78萬元,,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是2019年原教育文化體育局因機構改革,,變更為教育局,。文化和體育相關職能劃出,同時調(diào)整財政預算級次,,區(qū)屬學校變更為區(qū)一級預算單位,,預決算進行了調(diào)整 

7,、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項),。

年初預算為31.94萬元,支出決算為21.16萬元,,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是2019年原教育文化體育局因機構改革,,變更為教育局。文化和體育相關職能劃出,,同時調(diào)整財政預算級次,區(qū)屬學校變更為區(qū)一級預算單位,,預決算進行了調(diào)整 ,。

7、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項),。

年初預算為0萬元,,支出決算為88.36萬元,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是2019年原教育文化體育局因機構改革,,變更為教育局,。文化和體育相關職能劃出,同時調(diào)整財政預算級次,,區(qū)屬學校變更為區(qū)一級預算單位,,預決算進行了調(diào)整 。

8,、農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)社會發(fā)展(項)

年初預算為0萬元,,支出決算為66萬元,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是2019年原教育文化體育局因機構改革,,變更為教育局,。文化和體育相關職能劃出,同時調(diào)整財政預算級次,,區(qū)屬學校變更為區(qū)一級預算單位,,預決算進行了調(diào)整 。      

9,、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項),。

年初預算為44.05萬元,支出決算為44.05萬元,,決算數(shù)等于年初預算數(shù),。

10,、災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)行政運行(項)。

 年初預算為0萬元,,支出決算為3萬元,,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是2019年原教育文化體育局因機構改革,變更為教育局,。文化和體育相關職能劃出,,同時調(diào)整財政預算級次,區(qū)屬學校變更為區(qū)一級預算單位,,預決算進行了調(diào)整 ,。     


  

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明


2019年度財政撥款基本支出6868.50萬元,,其中:人員經(jīng)費6310.18萬元,,占基本支出的91.87%,主要包括基本工資 、津貼補貼 ,、獎金 ,、績效工資 、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險,、職工基本醫(yī)療保險繳費,、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費,、住房公積金,、醫(yī)療費、對個人和家庭的補助,、退休費,、助學金、獎勵金,;公用經(jīng)費558.31萬元,,占基本支出的8.13%,主要包括辦公費,、印刷費,、咨詢費、電費,、郵電費,、差旅費、維修(護)費,、租賃費,、會議費、培訓費,、公務接待費,、專用材料費,、勞務費、委托業(yè)務費,、工會經(jīng)費,、福利費、其他交通費用,、其他商品和服務支出,。


七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

三公經(jīng)費財政撥款支出預算為22.8萬元,,支出決算為1.56   萬元,,完成預算的 6.8 %與年初預算相比,,減少了21.24萬元,,主要原因是2019年原教育文化體育局因機構改革,變更為教育局,。文化和體育相關職能劃出,,同時調(diào)整財政預算級次。其中:

因公出國(境)費支出預算為0萬元,,支出決算為0萬元,完成預算的0%,。

公務接待費支出預算 16.8 萬元,,支出決算為1.56萬元,完成預算的9.28%,,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是2019年原教育文化體育局因機構改革,,變更為教育局。文化和體育相關職能劃出,,同時調(diào)整財政預算級次,,與上年相比減少 24.49 萬元,減少94.01%,減少的主要原因是2018年部門決算財政批復數(shù)為教育系統(tǒng)總數(shù),,區(qū)屬學校變更為區(qū)一級預算單位,,實行國庫集中支付,教育局2019年部門決算數(shù)僅為局機關相關數(shù),。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為 6  萬元,,支出決算為  0 萬元,完成預算的  0 %,,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是公務用車已處置,,與上年相比減少  2.8 萬元,減少  100 %,減少(增長)的主要原因是公務用車已處置,。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度三公經(jīng)費財政撥款支出決算中,,公務接待費支出決算  1.56 萬元,,占  100  %,因公出國(境)費支出決算0   萬元,占 0   %,公務用車購置費及運行維護費支出決算 0  萬元,,占  0  %,。其中:

1、因公出國(境)費支出決算為  0 萬元,,全年安排因公出國(境)團組 0  個,,累計  0 人次。

2,、公務接待費支出決算為1.56萬元,,全年共接待來訪團組   13個、來賓166人次,,主要是用于接受相關部門檢查指導工作及教育交流發(fā)生的接待支出,。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為 0  萬元,,其中:公務用車購置費  0 萬元,, 更新公務用車  0  輛。公務用車運行維護費 0  萬元,,截止2019 1231日,,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為  0 輛。

八,、政府性基金預算收入支出決算情況

       2019年度政府性基金預算財政撥款收入39萬元,;年初結轉(zhuǎn)和結余0萬元;支出39萬元,,其中基本支出0萬元,,項目支出39萬元;年末結轉(zhuǎn)和結余 0  萬元,。


九,、關于2019年度預算績效情況說明

     根據(jù)湖南省財政廳關于印發(fā)《湖南省預算支出績效評價管理辦法》的通知(湘財績〔20207號)、《石鼓區(qū)財政局關于開展2019年度財政資金績效自評工作的通知》(石財發(fā)〔202012號)等文件要求及省,、市,、區(qū)預算績效管理工作的安排部署,全面推進預算績效管理工作,。2019年,,我局認真做好年度財政資金的預算編制工作,對預算資金的產(chǎn)出和結果進行績效評價,,并向財政局提交績效評價報告,;另一方面運用好績效評價結果。根據(jù)預算績效評價情況,,對預算績效管理中存在的問題認真加以研究,,進一步完善管理制度,,改進管理措施,提高管理水平,,規(guī)范支出行為,,降低行政成本。(具體績效評價表詳見附表)


十,、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

本部門2019年度機關運行經(jīng)費支出558.31萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持銜接),,比年初預算數(shù)增加294.12萬元,增長111.33%,。主要原因是:調(diào)整預算數(shù)增加,。(具體增減原因由部門根據(jù)實際情況填列,機關運行經(jīng)費支出口徑應在專業(yè)名詞解釋中予以說明)

(二)一般性支出情況

2019 本部門開支會議費12.31萬元,用于召開15次會議,,人數(shù)1500人,,內(nèi)容為部門工作會議;開支培訓費62.79萬元,,用于參加各級各類部門工作培訓,,人數(shù)628人,內(nèi)容為國培“湖南省教育家孵化”高端研修省外跟崗學習,、教育經(jīng)費培訓,、參加省高考綜合改革培訓會、2019年石鼓區(qū)小學中青年骨干教師專項培訓費等各級各類部門工作培訓,;舉辦節(jié)慶,、晚會、論壇,、賽事活動,,開支0萬元,。(注:三類會議,、培訓活動,節(jié)慶,、晚會,、論壇、賽事等活動,,請分項列明活動計劃及經(jīng)費預算情況)

(三)政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額 405.23  萬元,,其中:政府采購貨物支出  11.82 萬元、政府采購工程支出 393.41  萬元,、政府采購服務支出  0 萬元,。授予中小企業(yè)合同金額  405.23  萬元,占政府采購支出總額的  100  %,,其中:授予小微企業(yè)合同金額  205.23 萬元,,占政府采購支出總額的  50.64  %,。(政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2019 度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,不包括涉密采購項目的支出金額)

(四)國有資產(chǎn)占用情況

截至20191231日,,本單位共有車輛  0 輛,,其中,領導干部用車輛,、機要通信用車輛,、應急保障用車輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車輛,、特種專業(yè)技術用車  0 輛,、其他用車  0 輛;單位價值50萬元以上通用設備臺(套),;單位價值100萬元以上專用設備臺(套),。




第四部分 名詞解釋

 

1、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金,。

2,、上級補助收入:指從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

3,、基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4,、"三公"經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。

5、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

 

                                                                      

第五部分 附件




1.2019年度石鼓區(qū)教育局部門決算公開套

2.2019年度石鼓區(qū)教育局整體支出績效自評報告

3.石鼓區(qū)教育局2019年部門整體支出績效自評表

4.石鼓區(qū)教育局2019年專項資金績效自評表



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